你進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,贈(zèng)送就不需要再做視同銷售。直接 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸銀行存款 然后按按照偶然所得申報(bào)個(gè)人所得稅
我們生產(chǎn)出來(lái)的貨物無(wú)償贈(zèng)送給客戶,這個(gè)應(yīng)該是視同銷售,但是需要開(kāi)發(fā)票嗎?分錄應(yīng)該怎么做呢? 麻煩老師了!
老師您好,我公司購(gòu)買了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是批發(fā)零售業(yè),銷售十臺(tái)電視機(jī)送2臺(tái),顧客要我們只開(kāi)十臺(tái),價(jià)格不變,我想問(wèn)另外2臺(tái)我要做出庫(kù),要怎么做呢?沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師我問(wèn)下,我公司買了3臺(tái)手機(jī)開(kāi)的普通發(fā)票回來(lái),送給客戶無(wú)償?shù)模沂遣皇且曂N售,我怎么做分錄呢?
老師我買的手機(jī)無(wú)償贈(zèng)送給客戶,我要做做視同銷售處理,那我的其他業(yè)務(wù)收入金額是多少呢,我這個(gè)是專票
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
老師,給人家的客情費(fèi)用,對(duì)方不能同意我給申報(bào)個(gè)稅的,因?yàn)橛须[私,老師還有別的辦法嗎
這個(gè)不需要個(gè)人信息,按匯總申報(bào)
沒(méi)明白不用個(gè)人信息怎么申報(bào)呢?
您進(jìn)去申報(bào)偶然所得,勾選匯總申報(bào),就知道了可以的
老師,您的意思偶然所得不需要對(duì)方信息被,稅務(wù)局查不到對(duì)方信息被,稅金就是我企業(yè)承擔(dān)了被
老師查了下偶然所得要按照20%交稅
1.8萬(wàn)元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我還要交這么多稅錢,有沒(méi)有別的辦法了嚒
你好,這個(gè)是沒(méi)有辦法的,必須申報(bào)的