不做收入 借銀行存款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
是不是只要確定收入,雖然還沒(méi)實(shí)際款項(xiàng)還沒(méi)實(shí)際到賬,就得確認(rèn)收入?那么開(kāi)發(fā)票是按收入金額開(kāi)發(fā)票,還是按收到的預(yù)付款開(kāi)發(fā)票?如果按收入全部開(kāi)發(fā)票了,款還沒(méi)給我們付清,發(fā)票已經(jīng)都開(kāi)好了,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們有好多是收款了還沒(méi)有開(kāi)票,有的是預(yù)付款,這種要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎?如果客戶(hù)不要發(fā)票怎么處理
老師,早上好!我想問(wèn)一下,我的發(fā)票已開(kāi),貨款也全部收到了,但是貨沒(méi)有還在庫(kù)存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶(hù)才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開(kāi),產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開(kāi),貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶(hù),我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過(guò)高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠(chǎng)的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷(xiāo)以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
你好老師,我想問(wèn)一下,做工程的,甲方預(yù)付款,需要我們開(kāi)發(fā)票,可是貨還沒(méi)發(fā)走,預(yù)付款發(fā)票已開(kāi),款已收,我應(yīng)該計(jì)入收入嗎,如果記入收入,沒(méi)有成本,如果不記收入,發(fā)票已開(kāi),我該怎么辦?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
業(yè)務(wù)發(fā)生了在做收入 今年能完成吧