您好,對(duì)的,這個(gè)是不對(duì)的哈
那老師,這個(gè)專項(xiàng)扣除的意思,如果工資每月達(dá)到8000元,專項(xiàng)扣除一部分后,如果沒有超5000元,就不用繳納個(gè)稅,如果超過5000元。超過5000元的部分是不是就要繳納個(gè)稅?
老師,我們以前是按照本月申報(bào)上月工資,是按照申報(bào)期申報(bào)工資的,不是按照發(fā)放工資所得月份申報(bào)的?,F(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報(bào)方式,所以財(cái)務(wù)2月份申報(bào)1月份工資時(shí)候是零申報(bào),零申報(bào)報(bào)表上減除額也會(huì)是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號(hào)發(fā)1月份工資?,F(xiàn)在3月份,財(cái)務(wù)申報(bào)1月份發(fā)放的工資,結(jié)果她薪金申報(bào)表上的減除費(fèi)用是10000元,相當(dāng)于我始終要和財(cái)務(wù)申報(bào)表減除費(fèi)用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣?
老師,3月份工資,5月申報(bào),扣基本費(fèi)用10000這樣是不是不合理,第一個(gè)月的工資可以減10000,這樣很多不要預(yù)繳個(gè)稅了,不是減5000嗎
老師,但是按一般思維,一個(gè)月的基本減除費(fèi)用是5000,那如果是5月申報(bào)3月的個(gè)稅,基本減除扣10000,3月份工資超過5000(不管其他扣除先),6000工資也不要預(yù)繳個(gè)稅,這樣很明顯結(jié)果是錯(cuò)的不是嗎,
老師,如果報(bào)個(gè)稅,員工他去年就入職了,比如工資每月5000元,現(xiàn)在今年4月份申報(bào)3月發(fā)放的工資,之前2月他沒有發(fā)放工資,也沒有申報(bào)他個(gè)稅,他的工資3月一起發(fā)兩個(gè)月的,那么,現(xiàn)在一起申報(bào)兩個(gè)月的這樣工資超5000了,這樣就導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅扣除金額只能扣5000元嗎,但他是兩個(gè)月的,要怎么報(bào)個(gè)稅?
經(jīng)濟(jì)合同印花稅按什么繳納
老師,想問問,公司很少交個(gè)稅,現(xiàn)在想適當(dāng)選一兩個(gè)員工,交一點(diǎn)個(gè)稅,比如打算發(fā)對(duì)公5300的工資給他,那我填個(gè)稅綜合所得是不是填5300+425.63(社保部分),實(shí)發(fā)就是5300,這樣就交六元的個(gè)稅,對(duì)不對(duì)?
小規(guī)模公司一季度開專票145000,已繳納稅款1450元,第二季度紅沖這張發(fā)票,此季度沒開其他發(fā)票,請(qǐng)問多繳納稅額可以抵扣后面季度稅款嗎?(如以后季度開票超過30w)
老師,我們是有限合伙企業(yè),我們也是b公司的股東,那么我們?cè)谏磉厒€(gè)人經(jīng)營所得的時(shí)候有個(gè)“持有權(quán)益性投資情況”要申報(bào)嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)季度未超過30萬,還需要交稅嗎?如果不交稅增值稅申報(bào)表還需要填寫嗎?填寫在哪里?
老師,車間用裝卸貨叉車費(fèi),怎么做賬
老師,假?zèng)]公司2013年開始正式做賬,2025年1月1日重新?lián)Q新賬簿,啟用日期是2013年1月1日,還是2025年1月1日?
酒店是小規(guī)模公司,產(chǎn)生增值稅的情況下應(yīng)該繳納哪些附加稅?
我公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍:主營業(yè)務(wù)是租賃場地,也有物業(yè)服務(wù)。現(xiàn)需要開水電費(fèi)專用發(fā)票給租戶,電費(fèi)、水費(fèi)全額開票還是差額開票?
老師,在咨詢一下,公司買的車花了二十多萬,才計(jì)提2年,車讓公司股東買去了,怎么辦?