久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 公司買的財務(wù)軟件 老板自己走的微信支付 這個要給老板報銷 會計分錄怎么錄

2023-05-31 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-31 17:21

同學您好,報銷了一起記,借:無形資產(chǎn),應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,借:管理費用,貸:累計攤銷

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學您好,報銷了一起記,借:無形資產(chǎn),應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,借:管理費用,貸:累計攤銷
2023-05-31
借銀行存款貸專項應付款 這個公戶轉(zhuǎn)出去,是轉(zhuǎn)給了他個人嗎?借其他應收款,貸銀行存款, 支付出去借預付賬款,貸銀行存款。 到時候,你這個做固定資產(chǎn)折舊開始了時候,把這個專項應付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2024-07-07
你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
2020-12-09
同學你好 借管理費用車輛使用費 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
2021-05-19
你好 借:其他應收款 貸:銀行存款 然后報銷的時候 借:管理費用等 貸:其他應收款
2021-04-19
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×