你好,這個是按照實際建筑業(yè)的利潤百分之25左右,你可以參考這個。
老師好,比如說建筑公司一年的營業(yè)收入100萬,營業(yè)成本控制在什么范圍比較合理,月收入8.8萬,暫估成本控制多少合理呢?謝謝
老師 我們是代理記賬公司 剛剛老板打電話問我 一個月成本控制在多少時候 這個問題我應該怎么回答 對方是一般納稅人 怎么回答才能顯得我專業(yè) 嚴謹 又不是直接給他答案的 打比如:這個要結(jié)合你的收入 把增值稅控制在一定范圍內(nèi)去控制成本 這是我瞎想的 請教老師
老師,建筑公司,6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補一下,但是7月份的實際成本只有9萬,我忘記沖減的暫估分錄是30萬,如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬,而且7月份沒有收入,這個怎么處理好呢
請教老師,我們是一般人,年銷售產(chǎn)品的主營收入500萬左右,我們的主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)也有技術(shù)咨詢服務(wù),我們現(xiàn)在談了一筆業(yè)務(wù),對方給我們一個100萬的技術(shù)合同,我們公司8人,提供技術(shù)咨詢,這個100萬,屬于技術(shù)咨詢,與整體業(yè)務(wù)比較,合理么?謝謝
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費,咨詢服務(wù)費是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費用,一萬多的管理費,財務(wù)費,應付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊,電子稅務(wù)局申報的時候
老師您好,我想請教一下,比如我們工地購買一批鋼筋暫時讓對方不開票,后期再開,這樣對公轉(zhuǎn)賬對對方材料商會有風險?
老師請問我們公司2024年就一個人年度工資申報,2025年4月份申報社保,出來工資調(diào)整我在電子稅務(wù)局添加出來登記年度是2024年,現(xiàn)在報2024年度繳費工資申報,我添加的兩個人也在,我填的是上年新繳費工資申報,系統(tǒng)一直顯示處理中,說單位存在多個社保登記信息。什么情況
請問下如果付貨款是因為有稅金往來的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來呢,比如我們對公付10萬貨款,但是對方扣4點的稅金,私下返還剩余款回來,我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
然后您的收入和成本配比,按照收入的比例來暫估成本就行了。
老師收入和成本的配比,這個還是不太明白,能詳細說一下嗎?
我之前是這樣暫估成本的,收入*8.6%-9%之間暫估
比如您收入完成20%,您對應的成本也結(jié)轉(zhuǎn)20%的比例就行。
好的,明白了,謝謝
不客氣,問題解決,請好評,謝謝。