你好。匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,不用調(diào)整以前的賬。
老師您好,年末暫估成本,匯算清繳時(shí)確定不回來(lái)發(fā)票,納稅調(diào)增,那我賬上暫估成本怎么處理
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
去年暫估的成本,今年無(wú)法取得發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增,那賬面的暫估該怎么處理
老師,去年暫估 成本匯算調(diào)增,賬面怎么處理暫估那一筆
老師,去年暫估成本匯算清繳調(diào)增,賬面怎么把暫估調(diào)平
貿(mào)易公司 貨物買(mǎi)單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買(mǎi)單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
2024年申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)月成本大于收入2萬(wàn)多,我把成本減少了2萬(wàn),這2萬(wàn)放到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在匯算清繳,這2萬(wàn)本來(lái)應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我放到了管理費(fèi)用,應(yīng)該咋調(diào)整
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開(kāi)了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)了,開(kāi)了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師那不調(diào)的話,暫估有余額怎么辦呢
你好。這個(gè)可以有余額的呢。
老師,那我要是想調(diào)平的話應(yīng)該怎么調(diào)呢
您是想把應(yīng)付賬款調(diào)平嗎?付款這個(gè)科目就平了。如果不用支付了,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
匯算清繳戰(zhàn)鼓沒(méi)有回來(lái),發(fā)票調(diào)表不調(diào)賬。如果是掛了往來(lái)科目。應(yīng)付賬款等這個(gè)支付了就平了?;蛘卟挥弥Ц掇D(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入