你好是的,這個(gè)是要申報(bào)繳納。

一般納稅人公司本月開了100萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票。收到了30萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票。收到了20萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票。沒有期初留底,本月需要交增值稅多少錢?(稅率0.13%)
一般納稅人公司本月開了100萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票。收到了30萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票。收到了20萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票。沒有期初留底,本月需要交增值稅多少錢?(稅率0.13%)(不含稅)
老師,本月開了增值稅專用發(fā)票了,錢款未收到,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅嗎?
老師 公司開了電子專用發(fā)票給A公司 但本月還沒收到款項(xiàng) 記賬是借 :應(yīng)收賬款-A公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?
老師 本月只開了電子專用發(fā)票給某公司 但沒有收到款項(xiàng) 報(bào)稅的話需要交增值稅嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫,他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒有老師做過電商會(huì)計(jì)
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎?還是說(shuō)可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎

