你好,這個(gè)有點(diǎn)麻煩。你要補(bǔ)了之前的虧損,然后還要超過(guò)這700塊的預(yù)繳。才能不退稅

老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款,調(diào)整不退稅會(huì)影響到彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎
小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳已結(jié)束,發(fā)現(xiàn)去年多記費(fèi)用,怎樣調(diào)整,今年所得稅是虧損的
在今年年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤(rùn)增加虧損了300多萬(wàn),做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候該填哪里呢?我這里顯示前一年度還是以前的數(shù)據(jù),應(yīng)該吧這三百多萬(wàn)加到以前虧損取嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預(yù)交,有以前年度補(bǔ)虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報(bào)表調(diào)整為0不要退稅
紙質(zhì)發(fā)票還可以正常用嗎?,2023年領(lǐng)取的紙質(zhì)發(fā)票還有,可以正常用嗎
老師,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在扣繳端,是需要通過(guò)法人個(gè)人的個(gè)人所得稅賬號(hào)密碼進(jìn)嗎?
公司從勞務(wù)派遣公司請(qǐng)臨時(shí)工的工資要不要從應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡
工人請(qǐng)假扣費(fèi)是算在應(yīng)發(fā)工資里?還是扣完之后是應(yīng)發(fā)工資
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)按照什么繳納
老師我們是制造業(yè)生產(chǎn)塑料托盤的 然后這個(gè) 買的模具39萬(wàn)計(jì)入什么科目?
老師請(qǐng)教一下,公司要注銷,這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)最后沒(méi)有處置出去,這個(gè)還要申報(bào)增值稅嗎
企業(yè)購(gòu)買金融服務(wù)用什么會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問(wèn):查企業(yè)信息到企業(yè)年檢網(wǎng)站可以查到嗎,還是到政務(wù)服務(wù)平臺(tái)查。
老師,在電子稅務(wù)局勾選的發(fā)票怎么導(dǎo)出啊


那之后以前年度那些虧損是不是就不能用了
你好是的,因?yàn)橐呀?jīng)彌補(bǔ)了,就不能用了。