你好,你們待會兒是收到的乙方嗎?如果是的話可以。
老師,麻煩問下,我是小微企業(yè),普通發(fā)票,我20年10月份暫估的材料和人工費用,跨年21年1月份收到發(fā)票??梢灾苯影寻l(fā)票放到20年10月份后邊嗎?
老師,你好,增值稅電子普通發(fā)票跨月可以紅沖嗎?開票備注欄需要備注的有哪幾類
老師,請問2021年12月開的材料普通發(fā)票可以2022年2月入帳么?也就是說材料普通 發(fā)票可以跨年度使用么
老師您好,個體戶,由于老板忘記9月份給對方開具貨品銷售普通發(fā)票了,10月份開票時,可以在備注欄標明9月份嗎
老師,開具通訊費發(fā)票開票日期是2023年3月,備注欄賬期是2022年5月,可以在2023年入賬嗎?謝謝
老師好!請問請客戶吃飯的業(yè)務招待費,是地攤吃喝的沒有發(fā)票,這個要怎么入帳?找其他發(fā)票充可以嗎
請問企業(yè)自己種植水稻,然后加工成大米出售,增值稅企業(yè)所得稅適用免稅政策嗎
老師,勞務公司是純勞務的是不是只能收普票?
計提增值稅附加稅用什么作為附件?
老師,給客戶的賠償金,怎么做賬
老師,修建房屋群眾義務出工人員工資,計入固定資產(chǎn)中,那這個直接記捐贈收入嗎?
老師您好,請問下辦公室空調(diào)溫度,一個怕冷一個熱,兩個人都要對方遷就自己,怎么辦?
老師,個體戶季度不超30萬,不用交增值稅和附加稅,要經(jīng)營所得稅嗎?
房地產(chǎn)一級開發(fā)的項目不能抵扣進項稅嗎?
老師您好,公司是小企業(yè)會計準則,24年購買了手機,當時做的借:固定資產(chǎn) 應交稅費-待認證進項稅額 貸:其他應付款,后面待認證進項稅額轉(zhuǎn)入了進項稅額抵扣了這部分進項稅,現(xiàn)在跨年需要沖銷掉固定資產(chǎn),說是個人消費,應該怎么做賬呢?
我是銷售方,準備開給購買方?
你好,那你之前做了收入沒有做了的話可以啊。
沒有開票,就沒有做收入
好,那不要備注了,這種備注有風險。
客戶如果要求備注呢? 這種會有什么風險呢
風險就是你們單位納稅義務晚了,需要補稅。
以前沒有做收入,本來就沒有納稅,現(xiàn)在開票納稅,也正常 我想知道的是,跨年的收入,跨年開票,除了要補稅,還有沒有其他大問題大風險
啊,沒有風險的,其他的沒有風險。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。