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發(fā)現(xiàn)2年前的會計申報增值稅銷售額填錯了,導(dǎo)致多交了600多增值稅,怎么調(diào)賬

2023-05-30 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-30 13:09

同學(xué)你好 更正申報不可以嗎

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快賬用戶3217 追問 2023-05-30 13:41

老板閑麻煩,不想更正

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:47

那你按照申報的來做收入嗎

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快賬用戶3217 追問 2023-05-30 20:56

老師好,我是剛來這家公司,前面的沒有賬,老板讓我補(bǔ)以前的賬,我是按照實際的做的收入,跟以前差的咋做調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-05-31 06:05

同學(xué)你好 為啥會有差額呢

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同學(xué)你好 更正申報不可以嗎
2023-05-30
你好;? ? 那你調(diào)整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?
2023-08-18
是數(shù)據(jù)填寫錯誤導(dǎo)致的話,可以去稅局大廳更正申報。多交稅可以申請退稅
2020-07-03
這個你去稅局更正之前申報嗎,申請抵減后面需要交增值稅嗎,
2021-01-14
借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2022-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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