那你得把享受的優(yōu)惠都作廢 要補稅
老師下午好!有個小企業(yè)的所得稅問題被稅務局關注到了,明天下午要查憑證及合同什么的,我做會計人員要如何應對(在12月有計提所得稅額8382元,當時不知道分公司沒得享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策)1月份申報時知道,于是自己調(diào)為虧損,沒繳,19年度只有在第一季度繳了8174.95的所得稅額
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
有做過合作社的賬的老師嗎?農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖銷售新鮮蔬果、魚肉蛋奶,開了票,確認收入,但是采購種子化肥,禽藥類,機械等,均未取得成本費用發(fā)票,該怎樣處理??? 稅法規(guī)定農(nóng)林漁牧企業(yè)所得稅,還有其他增值稅優(yōu)惠,這些該怎樣享受? 比如企業(yè)所得稅,沒有費用成本發(fā)票情況下,可以直接在申報表里面直接填上減免應納稅所得額,把因沒有發(fā)票入賬的賬面利潤給沖掉嗎?
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)2022年企業(yè)所得稅申報省局下發(fā)通知提醒不符合農(nóng)林牧漁優(yōu)惠政策,怎么處理
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應商,后來供應商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?