具體的是哪一個稅款,如果是一般納稅人增值稅的,借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款,5320。
用銀行存款繳納上月應交所得稅63,000元,(會計分錄。)
用銀行存款繳納上月企業(yè)所得稅2萬元(會計分錄。)
用銀行存款繳納上月的增值稅32,500元。做一下會計分錄。
編制會計分錄。向稅務機關申報繳納上月的有關稅金,其中增值稅3000元,城市建設維護稅210元,教育費附加90元,所得稅200元以上,稅款通過銀行繳納
(1)企業(yè)以銀行存款繳納上月稅款13000元。會計分錄
公司給員工買了保險的,工資就一定要走公賬嗎?
請問小規(guī)模的稅款應該怎么結轉,不交稅時候,和交稅時,借貸會計分錄是什么,
老師老板叫我從公司開一張發(fā)票,幫他私人代開,這個發(fā)票開出去以后,他不走賬行不行?
老師,殘疾人就業(yè)保障基金申報如何填寫?上年在職工工資總額是實發(fā)數(shù)的還是計提數(shù)?
老師,資產(chǎn)負債表中,其他應付款可以負數(shù)嗎?
老師,個人成立了一個獨資企業(yè),這個報法人的個稅,是個人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師請問:小規(guī)模納稅人本季度有補開原來已經(jīng)申報的無票收入!這部分補開的發(fā)票金額應該沖減原來已申報的無票收入!比如本季度開票金額是50萬(含補開原來已申報的無票收入10萬實際本季度的收入是40萬)在本季度增值稅申報表上這部分金額應該填哪一個行次?才能沖減原來已申報部分?
托育機構租用的場地租金是主營業(yè)務成本還是管理費用?
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關系是嗎?有沒有什么風險?