第8行“(一)收入總額”:填報(bào)納稅人本年以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收入,為收入總額。包括:銷(xiāo)售貨物收入,提供勞務(wù)收入,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入,股息、紅利等權(quán)益性投資收益,利息收入,租金收入,特許權(quán)使用費(fèi)收入,接受捐贈(zèng)收入,其他收入。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的a107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表的 收入總額是營(yíng)業(yè)收入還要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎
企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書(shū),在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí),填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說(shuō)與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒(méi)有填高新企業(yè)企業(yè)證書(shū),實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問(wèn)題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書(shū)的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無(wú)法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊?
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時(shí),A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動(dòng)帶出來(lái)前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)填到了無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額一行。怎么回事?自己也改不了。請(qǐng)教老師
請(qǐng)問(wèn)匯算時(shí)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含申報(bào)高企政府獎(jiǎng)勵(lì)的金額嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算時(shí)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含高企入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)資金、穩(wěn)崗補(bǔ)助、增值稅加計(jì)抵減的金額嗎?是填在收入總額還是不征稅收入中?
行政單位專(zhuān)項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷(xiāo)戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒(méi)申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫(xiě),資料用什么
老師,請(qǐng)問(wèn)那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒(méi)整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
其實(shí)主要就是:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入
在加個(gè)銀行利息收入
你好,就是按上面的說(shuō)明
好的,我明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。