你好,季度申報(bào)有錯(cuò)誤,也是一樣可以更正的啊
老師好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的企業(yè)所得稅季度報(bào)表第一第二季度申報(bào)有問(wèn)題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?(現(xiàn)在是申報(bào)數(shù)是累計(jì)數(shù))
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒(méi)交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
請(qǐng)問(wèn)老師,之前會(huì)計(jì)報(bào)的企業(yè)所得稅季度報(bào)金額有誤,匯算清繳金額也有誤,現(xiàn)在季報(bào)沒(méi)辦法更正了,只能更正匯算清繳,到時(shí)候稅務(wù)局看年報(bào)的數(shù)字跟季報(bào)對(duì)不上,會(huì)不會(huì)找我啊
老師,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表,之前的會(huì)計(jì)做去年的四個(gè)季度全部是零報(bào),我現(xiàn)在做完賬是有利潤(rùn),匯算清繳的時(shí)候是不是還要更正之前的報(bào)表才能匯算?去年那么久了還可以更正嗎?
申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,提示:當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào),請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào),這個(gè)要怎么處理哦
老師你好!請(qǐng)問(wèn)賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77,本月待認(rèn)證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請(qǐng)問(wèn)老師,老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)虧損很大虧損了18萬(wàn), 能注銷(xiāo)嗎
老師我看見(jiàn)2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬(wàn),上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里了,然后我看那一年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請(qǐng)報(bào)稅,法人的個(gè)稅在零申報(bào),沒(méi)有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報(bào),那所有的申報(bào)表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話(huà)過(guò)來(lái)叫我們把公司收益人做個(gè)備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說(shuō)的跳到另一個(gè)頁(yè)面,電話(huà)溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個(gè)陜西公司收益人備案操作流程???
這個(gè)進(jìn)來(lái)多少票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因?yàn)楣て谘訒r(shí),給甲方的違約金怎么做處理
我點(diǎn)更正,已經(jīng)過(guò)了時(shí)間了,是去年四季度的申報(bào)表
你好,去年四季度的申報(bào)表,可以去大廳進(jìn)行更正?
如果不去更正要緊嗎。。
你好,有錯(cuò)誤,就應(yīng)當(dāng)去更正才是的?