同學(xué)您好,個體戶定期定額的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的計稅依據(jù)是 當(dāng)期銷售不含稅金額
請問老師如果我是一個個體戶,是定期定額征收的,開票時已經(jīng)按照核定的稅率繳納個人經(jīng)營所得稅了,那么我個體戶賬戶里的錢轉(zhuǎn)到私人卡上,還需要繳納什么稅費嗎?
定期定額征收的個體戶,需要個人所得稅經(jīng)營所得稅匯算清繳嗎
個體戶定期定額自行申報表的個人所得經(jīng)營所得的計稅依據(jù)是什么呢?
老師,請問定期定額個體戶申報個人經(jīng)營所得時,報表的計稅依據(jù)是怎么算的
定期定額征收的個體戶繳納個人經(jīng)營所得稅時的計稅依據(jù)是什么?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
好像不是的哦
同學(xué)您好,您好 個體工商戶報個稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報 一般計算公式為:應(yīng)納個人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費用 損失 準予扣除的稅金)-規(guī)定的費用扣除標準。
我們定期定額征收的,個人經(jīng)營所得稅是在企業(yè)模塊的電子稅務(wù)局申報的,
你說的這個是個稅,是核定征收的吧,不同一回事
核定征收核定的也是不含稅金額的
嗯嗯,但是那個計算公式 呢?是按什么比率計算應(yīng)稅所得額?
級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
定期定額和核定征收的都 是按這個階梯比率嗎
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
原來這樣,那定期定額的不是只根據(jù)銷售額嗎?沒有說減成本費用那些的哦
我第一季度報的經(jīng)營額258552.96 ,最后計算出來的經(jīng)營所得稅是77.47元
我們是批發(fā)零售業(yè),老師可以幫我還原下計算公式 嗎
同學(xué)您好,有些稅務(wù)核定了應(yīng)稅所得率如5%
這種情況用不含中收入*應(yīng)稅所得率 5%
應(yīng)稅所得率是指營業(yè)額*5%后再去計算應(yīng)納稅所得額?
可以幫我還原下我第一季度稅額的計算公式嗎
傳一下一季度申報表看看
這個在電子稅務(wù)局哪里可以導(dǎo)出季度申報表??
同學(xué)您好,你好,我要辦稅,稅費申報, ,里面的歷史申報記錄查詢
只能打印,不能導(dǎo)出呢
打印出來也是空白
我找到了,老師
核定計稅依據(jù)2919這就是按第一檔5個點計稅,享受優(yōu)惠50%
第一檔是沒有速算扣除數(shù)嗎?老師,我這個稅額計算公式 可以列一下嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的一檔是沒有速算扣除數(shù)
同學(xué)您好,計算公式=2919 .51*5%(1-50%)