你好;去看看之前報告信息表的數(shù)據(jù)是否對; 比如 1.100權(quán)益投資情況可填寫月份行次根據(jù)關(guān)聯(lián)申報封面“報告所屬期間”所列示的起至月份確定,在起止月份之外的月份不可填寫;在可填寫的月份,第2列“實收資本(股本金額)”必須大于零。 ? 2.200權(quán)益性投資股息、紅利分配情況第1列“股息、紅利金額”=0,則300益性投資股息、紅利分配給前5位股東情況各欄次不可填寫。 ? 3. 200權(quán)益性投資股息、紅利分配情況第1列“股息、紅利金額”≥ 300益性投資股息、紅利分配給前5位股東情況中“股息、紅利金額”列的合計。如果不符合該邏輯關(guān)系,不能保存。 ? 4. 300益性投資股息、紅利分配給前5位股東情況中“股息、紅利金額”各行按照從大到小填列,如未按照從大到小填列,該表“保存”時自動按照從大到小排序。 ? 5.“300權(quán)益性投資股息、紅利分配給前5位股東情況”中“股東名稱”如與G000000《報告企業(yè)信息表》中“401股東名稱”相同,則“股東類型”自動取自G000000《報告企業(yè)信息表》中“402股東類型”,“國家(地區(qū))”自動取自G000000《報告企業(yè)信息表》中“403國家(地區(qū))”,并顯示為灰色,不需納稅人再選擇。如上述兩項信息帶入錯誤,需修改G000000《報告企業(yè)信息表》后即可。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
請問老師,我是小規(guī)模企業(yè)在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,投資比例已經(jīng)是1了,在申報風(fēng)險管理的時候還出現(xiàn)“.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報的各股東合計持股比例不等于1,請核實填報是否準(zhǔn)確?!笔鞘裁丛蚰?/p>
老師,所得稅匯算清繳填關(guān)聯(lián)申報的時候G109000權(quán)益性投資表為什么300權(quán)益性投資股息,紅利分配給前5位股東情況是灰色,填不了東西也帶不出來信息呢?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費,我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請問高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢費1000多塊錢需要作為即征即退進項稅分攤嗎?
請問公司注銷時賬上既有無法收回的應(yīng)收賬款30萬,也有無法支付的應(yīng)付賬款35萬,需如何處理,能互抵嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個月認定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個月交個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會計分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時開的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒有工資,公司只交社保?,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請問:我們公司出差辦事請領(lǐng)導(dǎo),車票開個人名稱可以從我們公司報賬嗎
問題是現(xiàn)在不自動取G00000的數(shù)過來
你好; 你們?nèi)?shù)據(jù)不了;那說明你們之前信息表數(shù)據(jù)可能不對的; 你去看看新信息表數(shù)據(jù)是不是不對? ?
我們所得稅已經(jīng)申報了,跟所得稅那個表有關(guān)系嗎
你好; 不會的; 主要看你 關(guān)聯(lián)的信息表哈??