你好 幾個季度開出來的呢? ?
小規(guī)模納稅人,代開專票了,但是普票專票合計沒有超過季度30萬,增值稅已交,附加稅怎么計算,有無減免?謝謝
請問小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)局代開專用發(fā)票,稅務(wù)局當(dāng)時就要小規(guī)模納稅人把銷項稅給交了,不是小規(guī)模納稅人月收入不超過10萬就不用交增值稅嗎,代開專票,除交增值稅外,其他的幾個附加稅稅率是多少,請告訴我一下,謝謝!
老師,你好,我公司小規(guī)模納稅人,未開票收入300萬,需要交增值稅嗎?因?yàn)橛姓哒f普票500萬以內(nèi)免稅,不知道未開票收入是否享受,謝謝
小規(guī)模納稅人開13萬專用發(fā)票要多少增值稅和附加稅還有印花稅?把計算方式告訴我
老師,小規(guī)模納稅人開普票300萬要交多少增值稅和附加稅,計算公式告知一下,謝謝!
老師請教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說明公司2024年度報表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開票,你說項目名稱寫什么啊
老師,請問我們租別人的廠房,對方不給我們開發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請問老師我們公司注冊資本100萬,以前年度未計提盈余公積,未分配利潤年初加本年累計共4000萬,計提盈余公積累計不超注冊資本的50%可以不用計提,我們這如果計提就會超過了,是不是就按照100萬計提就可以了,不用按照4000萬計提了吧
老師 請問一般納稅人這個開票額度是一個月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)?
老師好,問下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫存商品計提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開票嗎?
今年要開420萬,四個季度共開120萬是免稅,剩下300萬是交稅部分
你好 對 是這樣的? ?免稅的不用算,交稅的? ?300/1.01*0.01 =增值稅? 附加是? 增值稅 *6%
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,問題解決,請好評,謝謝您。