你好 收到商品和服務(wù)了嗎
老師你好,銷售商品購買方購買商品沒有付款,老板先給墊付,等這筆款進賬時這么做分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款-老板可以嗎?
老師,你好,銷售方向購買方代墊運費,銷售方公司為什么用其他應(yīng)付款賬戶做賬?不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?
老師您好,購買的東西沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)付款了,記應(yīng)付賬款的借方嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,不管他可以嗎?會罰款,不管他會有什么影響嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,不管他可以嗎?會罰款,不管他會有什么影響嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
要是沒有收到的話是做其他應(yīng)收嗎
沒有收到,咱就做預(yù)付賬款就行。
收到了呢
那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
我看錯了,你是銷售方是吧?那你做無票收入。
是購買方
看到之前的會計做了沒有收到發(fā)票,已經(jīng)付款的貨款,她做的是其他應(yīng)收款
購買方就是正常入賬。 那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
那給錢的時候計入其他應(yīng)收款有沒有不對,還是說計入其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款都可以
提前付款,只計入預(yù)付賬款,采購商品和服務(wù)提前付款,計入預(yù)付賬款。