借預付賬款貸銀行存款。
我單位今年購買的 教學設(shè)備,已經(jīng)收到發(fā)票,全額付款,但設(shè)備要明年才能收到, 財務會計記賬, 借方也要記應付賬款嗎?
老師您好,購買的東西沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)付款了,記應付賬款的借方嗎?
老師您好,車已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,車價+購置稅,但是都沒有付款。借固定資產(chǎn) 應交稅費 -應交增值稅進項稅額 貸應付賬款-購買車的公司 購置稅還沒有付呢 記貸方哪個科目呢?
老師您好,車已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,車價+購置稅,但是都沒有付款。借固定資產(chǎn) 應交稅費 -應交增值稅進項稅額 貸應付賬款-購買車的公司 購置稅還沒有付呢 記貸方哪個科目呢?
老師購買東西收發(fā)票沒付錢記應付賬款但是后面付完錢記應付賬款貸銀行存款憑證后面附著什么單據(jù)啊
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
我看代賬公司都做成應付帳款的借方了對嗎?
你好,如果你們不設(shè)置預付賬款的話,可以用應付賬款。