您好,同學(xué),很高興回答您的問題!不涉及資金收付,預(yù)算會計不做分錄的
老師,我是事業(yè)單位會計制度。 收到一筆往來現(xiàn)金,財務(wù)會計借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款。支出的時候財務(wù)會計該怎么記賬!預(yù)算會計又該怎么記賬
事業(yè)單位需要做財務(wù)會計和預(yù)算會計,去年交的養(yǎng)老保險今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財務(wù)會計:借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財務(wù)會計:借:其他應(yīng)付款(因為去年就給他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計:借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
事業(yè)單位,去年轉(zhuǎn)入盈余的其他收入(沒上繳財政專戶,是清理長期往來款轉(zhuǎn)來的其他收入),財務(wù)會計借貸是什么,預(yù)算會計借貸是什么?資金來源選什么?
事業(yè)單位,去年轉(zhuǎn)入盈余的其他收入(沒上繳財政專戶,是清理長期往來款轉(zhuǎn)來的其他收入),財務(wù)會計借貸是什么,預(yù)算會計借貸是什么?資金來源選什么?
老師,請問收到從其他單位調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,財務(wù)會計為什么是貸累積盈余?
拍賣品按百分之幾繳納稅費
正常付的工程款和人工費,以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請問老師現(xiàn)在個體戶開票需要條件哪些支撐合法。就是沒有稅務(wù)風(fēng)險?我們老板馬上要開100萬的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說的四流一致嗎?
合并報表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬的A產(chǎn)品給子公司,銷售價20萬,子公司銷售A產(chǎn)品,銷售價是22萬
跨境電商,購買發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費用么
老師好,中級聽誰的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補助。480萬。。收到當(dāng)時我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進行攤銷。這樣做對嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬一把計入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請問我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開1個點的普票,現(xiàn)在開票需要加稅點,應(yīng)該怎么計算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?