你好1; 是屬于勞務(wù)報(bào)酬所得的;? 不買社保; 但是要開票給公司的?
請(qǐng)問建筑企業(yè)雇用臨時(shí)工,臨時(shí)工工資屬于勞務(wù)報(bào)酬嗎?臨時(shí)工需要到稅局去代口發(fā)票給企業(yè)嗎?還是企業(yè)代扣代交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,然后在自然人申報(bào)系統(tǒng)幫他們進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?
單位找了一批臨時(shí)工,給他們結(jié)算完工資后,這筆給臨時(shí)工的支出究竟是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?
企業(yè)聘的臨時(shí)工人可以不交社保,但是申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)橐l(fā)工資
單位找了幾個(gè)臨時(shí)工,給他們結(jié)算完工資后,這筆支出究竟是按工資還是勞務(wù)報(bào)酬?
單位找了幾個(gè)臨時(shí)工,給他們結(jié)算完工資后,這筆支出究竟是按工資還是勞務(wù)報(bào)酬?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個(gè)稅700,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做嗎?
老師 個(gè)體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個(gè)體工商戶的名字 沒有問題吧
你好,老師暫估入庫(kù)第一步這個(gè)價(jià)格就是不含稅價(jià)格辦理入庫(kù)是吧?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款A(yù) 借方421018.65 ,其他應(yīng)收款借方A 730000萬,可以調(diào)到一個(gè)科目嘛?借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
老師,我開票本來應(yīng)該開139105,其中一臺(tái)手機(jī)少開了100塊,導(dǎo)致開票金額為139100,銀行存款已經(jīng)收到錢1391105,多的部分我報(bào)了無票要怎么做賬
上月已經(jīng)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
客戶想注銷清稅,有留抵稅額需要退給客戶么?客戶不要退,做清稅注銷會(huì)提示我怎么處理這筆錢么
2003年啟用的設(shè)備(設(shè)備備查賬顯示),公司財(cái)務(wù)帳套里沒有找到這個(gè)設(shè)備的原值(帳套是21年建立),現(xiàn)在有一張關(guān)于這個(gè)設(shè)備的升級(jí)改造5萬元發(fā)票開來。這張發(fā)票怎么入賬呢?
請(qǐng)問老師,我們客戶退貨,但退的貨是好幾張發(fā)票上的一部分貨,我是不是要把對(duì)應(yīng)的發(fā)票找出來,然后挨張部分充紅?。?/p>
打到公賬的貨款是6300,可以開6400的發(fā)票嗎?