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員工工資掛的是其他應(yīng)付款,其實工資已經(jīng)通過微信轉(zhuǎn)發(fā)過每個人了,沒有經(jīng)過銀行,這個帳怎么平啊?

2023-05-24 16:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 16:07

借:其他應(yīng)付款 貸:其他貨幣資金-微 信

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借:其他應(yīng)付款 貸:其他貨幣資金-微 信
2023-05-24
同學你好 這個做 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 這樣
2021-12-16
你好,同學。 你這個發(fā)工資時 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 就平賬,而不是應(yīng)付職工薪酬 科目
2021-05-22
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 30 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工賠償 30 這樣處理后,“其他應(yīng)收款 —— 員工賠償” 科目就平賬了。在實際發(fā)放 11 月工資時,按照扣除賠償后的應(yīng)發(fā)工資金額發(fā)放,相關(guān)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資(扣除賠償后的金額) 貸:銀行存款(實際發(fā)放金額)
2025-01-11
你好,對的是的,是這么做的。
2022-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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