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公司去年給客戶開專票了,現(xiàn)在對方以產(chǎn)品有點問題少給3萬,請問這如何處理呢?是計入壞賬準備還是直接營業(yè)外支出,哪個更對呢?

2023-05-24 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 16:06

您好,您給對方開附屬發(fā)票,紅沖收入。

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齊紅老師 解答 2023-05-24 16:06

您給對方開負數(shù)發(fā)票,紅沖收入。對方要是抵扣了,對方給您開信息表。

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快賬用戶2438 追問 2023-05-24 16:07

對方不同意退發(fā)票或者紅沖,發(fā)票就那樣了,請問這錢如何如何呢

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齊紅老師 解答 2023-05-24 16:14

如果是這樣,那您就是計入營業(yè)外支出。就屬于賠款性質(zhì)的。

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您好,您給對方開附屬發(fā)票,紅沖收入。
2023-05-24
同學你好 沖減計提的壞賬準備
2020-12-22
你好;? ? 意思你之前應(yīng)收賬款是10萬;? 你有7萬是質(zhì)量問題? 造成對方不付款;? 付款給你 3萬沖應(yīng)收賬款 ; 那你之前計提了? 3萬的壞賬; 現(xiàn)在收回來; 你要做 :? ?? 撤銷壞賬 借:應(yīng)收賬款等 貸:壞賬準備 收回賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款等 ??
2022-11-29
可以的可以這么做的。
2023-07-25
你好,必須對方做紅字申請表,要不你申報表抵減不掉這塊
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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