您好,這個(gè)是必須要退稅的。
年度所得稅匯算清繳申報(bào)要退稅,可以放棄不退嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報(bào)后申請退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請退稅嗎?
#提問#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請?jiān)趺刺顚懀?/p>
匯算清繳有退稅,可以不申請嗎
老師匯算清繳需要退稅1000多,可以不申請退稅嗎?
老師,公司汽車銷售公司開車價(jià)值23萬元的機(jī)動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因?yàn)槲覀內(nèi)龔堥_發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類不是要實(shí)地考察和報(bào)送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報(bào)嗎
老師,單位采購保險(xiǎn)柜1500元,會計(jì)科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個(gè)20萬在填企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費(fèi)需要計(jì)提嗎?
本月銷項(xiàng)稅額為0,進(jìn)項(xiàng)稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財(cái)產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個(gè)稅扣除每個(gè)月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個(gè)人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調(diào)拆機(jī)移機(jī)的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?
又是東老師,我可以不退嗎?
一般不行,你有該退稅的,稅務(wù)都會通知你退的。
老師哪個(gè)調(diào)增怎么調(diào)?調(diào)完了然后改申報(bào)表嗎?
你說納稅調(diào)整嗎?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填呀。
納稅明細(xì)表是哪個(gè)表老師?
這個(gè)表的表頭就叫納稅調(diào)整明細(xì)表。
在哪塊找?
就是你最開始選擇表格的時(shí)候就勾選納稅調(diào)整明細(xì)表
已經(jīng)申報(bào)完了怎么進(jìn)去?
你的意思是申報(bào)完了,想修改申報(bào)是嗎
就是申報(bào)完了,要退稅的?不退的話這塊怎么做?
不退稅就修改申報(bào)表,多納稅調(diào)整一點(diǎn)
就是這塊不會調(diào)怎么辦
就是比如說你可以在其他里面人為填寫退稅金額/稅率的金額
還有就是申報(bào)表提交了,沒看到可以修改的?
你如果自己不能修改的話,就得去稅務(wù)局修改。
按道理自己可以修改是吧
對,按道理來說自己應(yīng)該是可以修改的。