增值稅稅率1% 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000

個(gè)人代開(kāi)20w勞務(wù)發(fā)票怎么算稅?分別是哪些稅種一共多少稅額呢?
2023年自然人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票需要繳納什么稅費(fèi),稅率是多少?
自然人代開(kāi)20W勞務(wù)發(fā)票要交多少稅,稅負(fù)多少
自然人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票勞務(wù)費(fèi),需要交什么稅?稅率是多少呢?
自然人代開(kāi)發(fā)票3萬(wàn)1需要交多少稅?個(gè)稅要交多少?如何申報(bào)?
食堂費(fèi)用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計(jì)入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個(gè)其他應(yīng)收款沖消掉并且計(jì)入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計(jì)入)之前支付給食堂費(fèi)用借:管理費(fèi)用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個(gè)其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題我在社保費(fèi)管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒(méi)有記錄要怎么處理?怎么做社保申報(bào),怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬(wàn)的合同,1個(gè)點(diǎn)的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個(gè)背靠背的合同,巨天科技不開(kāi)票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬(wàn),直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問(wèn)一下發(fā)生在國(guó)外的業(yè)務(wù)收的款100萬(wàn)是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個(gè)表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個(gè)表格找數(shù)據(jù)建議哪個(gè)函數(shù)?沒(méi)有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開(kāi)出去400萬(wàn)的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無(wú)法取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
老師你好,實(shí)繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金,統(tǒng)計(jì)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個(gè)問(wèn)題,就是“出租車(chē)公司向使用本公司自有出租車(chē)司機(jī)收取的管理費(fèi)用按陸路運(yùn)輸服務(wù)”,這個(gè)是說(shuō)司機(jī)是跟出租車(chē)公司簽勞動(dòng)合同,比如一個(gè)月跑出租不管跑的營(yíng)業(yè)額有多少,司機(jī)都要給固定的錢(qián)也就是這里的“管理費(fèi)”給出租車(chē)公司,所以按交通運(yùn)輸來(lái)收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機(jī)拿剩余的營(yíng)業(yè)額是按照工資去交個(gè)稅嗎?重點(diǎn)我想知道司機(jī)拿剩余的錢(qián)是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營(yíng)業(yè)費(fèi)用是不是指的銷(xiāo)管財(cái)

