到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過印花稅,不會被稅務(wù)局罰款
老師,小規(guī)模公司成立的時候:認(rèn)定印花稅時認(rèn)定了1、資金賬簿按次;2、營業(yè)賬簿按年。到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過印花稅,會被稅務(wù)局罰款么?(本公司沒有實(shí)收資本、資本公積)
我們公司是有限合伙企業(yè),6月份成立的,6月份收到有限合伙人的實(shí)繳出資,請問在申報(bào)2季度印花稅的時候就要繳納營業(yè)賬簿印花稅么?營業(yè)賬簿印花稅是按季度繳納還是半年度還是年度繳納呀
應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額;稅率為萬分之二點(diǎn)五。 老師,當(dāng)年我沒有實(shí)收資本,資本公積,也要0申報(bào)印花是嗎?這個就是按次的是么?那我平時的,賬本,也要申報(bào)吧?那是按年? 還有,合同的印花,可以按次吧?
我們公司是23年6月成立的,當(dāng)時沒有核定營業(yè)賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個稅種起止時間是2024年1月1日,按年申報(bào)。但是23年已經(jīng)有股東實(shí)繳了,那我23年的實(shí)收資本印花稅可以到25年的時候在申報(bào)嗎?還是需要到稅務(wù)局去補(bǔ)繳23年的
2023年有實(shí)收資本增加,但是沒有核定營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在是6月份錯過了印花稅按年申報(bào)每年1月初申報(bào)時間,請問我是建議稅務(wù)專管員補(bǔ)申報(bào)會罰款嗎?或者今年先核定營業(yè)賬簿印花稅,等明年1月份2023年和2024年一起申報(bào),可以嗎?
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
老師,印花稅一般在什么業(yè)務(wù)上會用到?
發(fā)生印花稅應(yīng)稅義務(wù)時,如購銷合同,如實(shí)繳資本