同學(xué)你好 1、整理憑證附件張數(shù)是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全,簽章是否齊全。 2、按連續(xù)編號整理憑證。 3、將整理好的憑證按本分開,注意不能每本憑證不宜過厚,
老師,計(jì)算分析第一題,我把甲乙的資料梳理寫出來 我有點(diǎn)不明白的是,合同簽訂日,,6.月10號,完成處置手續(xù)6月30號, 這里面有金融資產(chǎn)和非金融兩類債權(quán)人在入賬時,金融資產(chǎn)按什么時間的公允入賬, 債權(quán)人受讓這些資產(chǎn)時,要把金融資產(chǎn)的先扣掉,在按比例分?jǐn)偅@個時候扣的是什么時間的公允,我就兩個公允點(diǎn)分不清楚,
老師具體用這個以前年度損益調(diào)整,怎么用,就是我在寫憑證的時候有什么時候要注意,老師,我是新手,你詳細(xì)點(diǎn),詳細(xì)到日期填哪天
老師,會計(jì)憑證封面裝訂的時候這兩個取點(diǎn)打孔的地方有什么要注意的嗎,怎么選這兩個點(diǎn)啊
老師,請教一下,公司的成本在足夠的基礎(chǔ)上,增值稅在繳納的時候稅負(fù)率需要在2個點(diǎn)左右嗎?這個有什么需要注意的呢?(公司與項(xiàng)目地在同一個地方)
老師,我們?nèi)齻€組同時下的戶,都是項(xiàng)目經(jīng)理,這兩組的注冊會計(jì)師讓我提前撤,讓我回所里,這馬上過年了,回去肯定所長安排別的審計(jì)項(xiàng)目,怎么把其他兩組也弄回所里?這么說您看怎么修改下?就說,趙所,昨天聽奧天(被審計(jì)單位)的人在那議論,他們都有點(diǎn)不太樂意了,意思是說下戶的時間有點(diǎn)久了,兩個王老師他們的報(bào)告也都出的差不多了,再呆在他們那……這個您別說是我說的啊[愛心]
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
這兩個打孔點(diǎn)的選擇有什么注意的沒,或者說如何選取啊
只要別看不到字就可以