同學(xué)你好 對(duì)的 匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅年度匯算時(shí),只要取得 了發(fā)票就可以不用納稅調(diào)整。我現(xiàn)在有幾筆費(fèi)用屬于2020年支出,已經(jīng)入了費(fèi)用,現(xiàn)在2021年取得了發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?是附在原裝訂憑證后面還是怎么操作
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒(méi)收到發(fā)票先入賬了,款也沒(méi)付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
你好老師,18年銀行手續(xù)費(fèi)及年費(fèi)當(dāng)年入帳沒(méi)有發(fā)票,銀行費(fèi)用發(fā)票是在2022年才開(kāi)回來(lái),已經(jīng)過(guò)了18年的企業(yè)所得稅匯算清繳日期。企業(yè)是一般納人開(kāi)的是普票,這發(fā)票怎么處理。是直接貼到18年的費(fèi)用后面,還是做到2022年的帳里
老師,匯算清繳做完,稅已經(jīng)交上了,但是有個(gè)去年計(jì)提的費(fèi)用,5月份來(lái)的發(fā)票比計(jì)提的少2350元,由于所得稅都交上了,我現(xiàn)在也沒(méi)法處理了,能不能這個(gè)做到明年匯繳的時(shí)候再調(diào)增?
你好,我們是小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年有一筆3000費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我在申報(bào)表里做了納稅調(diào)增,要補(bǔ)交稅款,那我怎么做賬?。繒?huì)計(jì)分錄怎么寫? 2022年計(jì)提了一筆19000的工資,但是現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā),不確定什么時(shí)候發(fā),需要調(diào)增嗎? 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報(bào)以后再做調(diào)整嗎?分錄怎么寫?需要調(diào)整報(bào)表嗎?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
2022年調(diào)增,2023年發(fā)票回來(lái)了,在調(diào)減是嗎?需要做什么處理嗎?還是直接在所得稅匯算的時(shí)候直接調(diào)就可以
同學(xué)你好 對(duì)的 23年發(fā)票來(lái)了再調(diào)減
匯算清繳之前發(fā)票來(lái)不了就要調(diào)增 發(fā)票來(lái)了之后再做跨年調(diào)整的分錄
老師,跨年度調(diào)整的分錄怎么做啊
紅沖暫估的分錄然后再用藍(lán)字發(fā)票做分錄