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1. 甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1 5月5日,采取分期收款方式向某商場銷售高檔化妝品一批,不含稅銷售額300萬元,合同約定當(dāng)月支付貨款30%,余款下月支付,由于商場資金周轉(zhuǎn)不開,當(dāng)月實(shí)際支付不含稅貨款50萬元。 5月15日,從乙化妝品廠購進(jìn)香水精,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,增值稅1.7萬元。當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)香水,生產(chǎn)完成后全部對外出售,取得不含稅銷售收入萬元。 30 ③ 5月18日,領(lǐng)用高檔化妝品一批發(fā)放給職工作為福利,成本為18萬元,不含稅市場價為30萬元。 ④5月20日,將自產(chǎn)的一批高檔化妝品作價 200 萬元投資給某商店,該批化妝品的最低不含增值稅銷售價格為180萬元,平均不含增值稅銷售價格為200萬元,最高不含增值稅銷售價格為萬元。 220 ⑤5月28日,將新生產(chǎn)的一種化妝品贈送給重要客戶,該批化妝品成本為80萬元,市場上無同類產(chǎn)品的銷售價格。 其他相關(guān)資料:化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%。假設(shè)題目中的化妝品均為消費(fèi)稅的應(yīng)稅化妝品 計(jì)數(shù)。要求:根據(jù)上述資料,按下列順序回
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(均為應(yīng)稅化妝品,消費(fèi)稅率為15%) (1)銷售成套化妝品取得不含增值稅價款300 000元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的化妝品直接出售,不含增值稅售價為100 000元,收回時受托方按其同類產(chǎn)品售價代收代繳消費(fèi)稅25 000元。 (3)為生產(chǎn)甲種化妝品,本月購入乙種化妝品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200 000元,當(dāng)月全部投入生產(chǎn)。 (4)將自產(chǎn)化妝品一批以福利形式發(fā)給本廠職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計(jì)算價款為50 000元,成本價30 000元。 (5)將護(hù)膚品、化妝品裝入禮盒送給關(guān)系單位,不含稅售價為20 000元。 根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅額。
A公司為一般納稅人,寫出會計(jì)分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
求具體分錄與數(shù)據(jù)?。。?!A公司為一般納稅人,寫出會計(jì)分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
老師你沒寫具體的數(shù)值?。。。?!A公司為一般納稅人,寫出會計(jì)分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動提交的,這樣提交的內(nèi)容會被保存嗎
老師,可以提供一般納稅人報(bào)表和小規(guī)模納稅報(bào)表嗎?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時確認(rèn)的總可售建筑面積來計(jì)算,具體公式為:單位建筑面積成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
借管理費(fèi)用福利費(fèi),15255 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)15255 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)15255 貸主營業(yè)務(wù)收入300乘以45=13500 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1755
借銷售費(fèi)用,10755 貸庫存商品9000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1755。
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸庫存商品15*數(shù)量 最后一個不全,沒法填寫下面的。