你好稍等,馬上回復(fù)。
1. 甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1 5月5日,采取分期收款方式向某商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,不含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月支付貨款30%,余款下月支付,由于商場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi),當(dāng)月實(shí)際支付不含稅貨款50萬(wàn)元。 5月15日,從乙化妝品廠購(gòu)進(jìn)香水精,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅1.7萬(wàn)元。當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)香水,生產(chǎn)完成后全部對(duì)外出售,取得不含稅銷(xiāo)售收入萬(wàn)元。 30 ③ 5月18日,領(lǐng)用高檔化妝品一批發(fā)放給職工作為福利,成本為18萬(wàn)元,不含稅市場(chǎng)價(jià)為30萬(wàn)元。 ④5月20日,將自產(chǎn)的一批高檔化妝品作價(jià) 200 萬(wàn)元投資給某商店,該批化妝品的最低不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格為180萬(wàn)元,平均不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格為200萬(wàn)元,最高不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格為萬(wàn)元。 220 ⑤5月28日,將新生產(chǎn)的一種化妝品贈(zèng)送給重要客戶,該批化妝品成本為80萬(wàn)元,市場(chǎng)上無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。 其他相關(guān)資料:化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤(rùn)率為5%。假設(shè)題目中的化妝品均為消費(fèi)稅的應(yīng)稅化妝品 計(jì)數(shù)。要求:根據(jù)上述資料,按下列順序回
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(均為應(yīng)稅化妝品,消費(fèi)稅率為15%) (1)銷(xiāo)售成套化妝品取得不含增值稅價(jià)款300 000元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的化妝品直接出售,不含增值稅售價(jià)為100 000元,收回時(shí)受托方按其同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)代收代繳消費(fèi)稅25 000元。 (3)為生產(chǎn)甲種化妝品,本月購(gòu)入乙種化妝品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,當(dāng)月全部投入生產(chǎn)。 (4)將自產(chǎn)化妝品一批以福利形式發(fā)給本廠職工,按同類(lèi)產(chǎn)品不含稅售價(jià)計(jì)算價(jià)款為50 000元,成本價(jià)30 000元。 (5)將護(hù)膚品、化妝品裝入禮盒送給關(guān)系單位,不含稅售價(jià)為20 000元。 根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅額。
A公司為一般納稅人,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶,單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元,不含稅售價(jià)45元;同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工,購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。
求具體分錄與數(shù)據(jù)!?。。公司為一般納稅人,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶,單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元,不含稅售價(jià)45元;同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工,購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。
老師你沒(méi)寫(xiě)具體的數(shù)值?。。。?!A公司為一般納稅人,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶,單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元,不含稅售價(jià)45元;同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工,購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
借管理費(fèi)用福利費(fèi),15255 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)15255 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)15255 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300乘以45=13500 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1755
借銷(xiāo)售費(fèi)用,10755 貸庫(kù)存商品9000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1755。
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸庫(kù)存商品15*數(shù)量 最后一個(gè)不全,沒(méi)法填寫(xiě)下面的。