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2022年3月開票,符合減按1%征收率征收增值稅,減征稅額96.63元計(jì)入營業(yè)外收入,請(qǐng)問這個(gè)96.63元,在年報(bào)時(shí)應(yīng)該填寫在A101010表哪一行明細(xì)?

2022年3月開票,符合減按1%征收率征收增值稅,減征稅額96.63元計(jì)入營業(yè)外收入,請(qǐng)問這個(gè)96.63元,在年報(bào)時(shí)應(yīng)該填寫在A101010表哪一行明細(xì)?
2023-05-22 10:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-22 10:23

您好,根據(jù)財(cái)會(huì)關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定.小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益. 因此,應(yīng)將免征的部分計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)時(shí)候填寫在A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》第26行其他.

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快賬用戶4027 追問 2023-05-22 10:30

哦,再請(qǐng)問一下,比如2023年第一季度不超過30萬,符合減按1%征收率征收增值稅。完整的分錄應(yīng)該是?

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快賬用戶4027 追問 2023-05-22 10:32

是減征按1%,不是2022年4月執(zhí)行的免征政策

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齊紅老師 解答 2023-05-22 10:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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您好,根據(jù)財(cái)會(huì)關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定.小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益. 因此,應(yīng)將免征的部分計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)時(shí)候填寫在A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》第26行其他.
2023-05-22
你好? 第4季度的開票情況
2022-01-13
一號(hào)季度45萬以內(nèi)的不需要填寫,超過的需要。
2022-10-18
你好,對(duì)的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-01-09
第三個(gè)問題,分錄是對(duì)的。
2022-04-19
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