您好,是需要更正的,用以前年度損益調(diào)整
提問(wèn):老師好,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有累計(jì)上,上季度只有幾萬(wàn)塊錢收入,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填數(shù)據(jù),這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬(wàn)塊錢,但是這季度的稅額申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的,請(qǐng)問(wèn)這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下第四季度報(bào)表12月份沒(méi)計(jì)提年終獎(jiǎng),年末本年利潤(rùn)、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計(jì)提了,可以反結(jié)賬在金蝶上更改,然后直接報(bào)年報(bào)嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說(shuō)用12月份數(shù)據(jù)
老師:請(qǐng)問(wèn)去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說(shuō)用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計(jì)提多了,是在匯算清繳的時(shí)候把報(bào)表修改成正確的數(shù)據(jù),去年四季度報(bào)表不改,還是只修改四季度報(bào)表,還是都要更改呢?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
我是小規(guī)模,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎?
我是小規(guī)模,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎?
您好。那您直接用未分配利潤(rùn)即可
是的,報(bào)表需要更正