您好,這是平常都要作的。根據(jù)國(guó)家規(guī)定,現(xiàn)在不需要報(bào)送稅局,備案即可。
老師你好!我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候有個(gè)研發(fā)支出輔助帳匯總表,這個(gè)一定要填嗎?我沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用啊
老師,單位是高新技術(shù)企業(yè),填火炬年報(bào)的時(shí)候研發(fā)項(xiàng)目寫(xiě)的3個(gè),研發(fā)費(fèi)用的輔助賬其實(shí)是6個(gè),這樣可以嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)右邊研發(fā)費(fèi)用的輔助賬收什么時(shí)候要填寫(xiě)的,是申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)的嗎?這張表在哪里找到的
你好老師我們管理費(fèi)用折舊是23426.64研發(fā)費(fèi)用折舊是16833.36我填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表的時(shí)候23426.64填寫(xiě)105080那個(gè)地方,不知道這個(gè)23426.64折舊的是什么。稅務(wù)老師讓填寫(xiě)的。以前會(huì)計(jì)填寫(xiě)的是0。但是研發(fā)費(fèi)用有數(shù)字。研發(fā)費(fèi)用折舊不能大于A105080里的折舊。A105080的折舊以前填寫(xiě)的0。我在科目里找到的是23426.64。我應(yīng)該填寫(xiě)到哪里
老師,請(qǐng)問(wèn)獲得專(zhuān)精特新的5萬(wàn)補(bǔ)助,年報(bào)匯算的時(shí)候需要填寫(xiě)哪個(gè)表格?收入填在哪里
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
這張表是在哪里下載的
你好,在國(guó)家稅務(wù)總局下載。 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5169007/content.html