如果是有限公司的是這么做的。
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請(qǐng)問(wèn)可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬(wàn)),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無(wú)法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
那為什么昨天聽中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的老師說(shuō),企業(yè)有債務(wù),有限公司和股份公司,股東都不需要負(fù)責(zé)。如果是合伙企業(yè)就有連帶責(zé)任
你好,他承擔(dān)的是有限責(zé)任,如果是個(gè)體戶或者是普通合伙企業(yè),它承擔(dān)的是無(wú)限連帶。
那他承擔(dān)的是出資額部分還是按照公司占比,承擔(dān)占比的債務(wù)?
他承擔(dān)的是認(rèn)繳出資額部分
比如他認(rèn)繳100萬(wàn),他俺100萬(wàn)承擔(dān)就可以。
及時(shí)債務(wù)是1000萬(wàn),他也只要承擔(dān)100萬(wàn)就可以是嗎?那要是他注冊(cè)的時(shí)候?qū)嵗U過(guò)100萬(wàn)了,那最后他還需要承擔(dān)負(fù)債嗎
對(duì)的,是的,不需要的。
在認(rèn)繳的情況下債務(wù)是1000萬(wàn),他也只要承擔(dān)100萬(wàn)就可以是嗎?
對(duì)的,是的,是這么理解的。