你好;? ?不一致 ;你們 去檢查下數(shù)據(jù)哈; 你? 應(yīng)該是按照利潤表 的數(shù)據(jù)來寫的;? ?你這個(gè)不對(duì)的 ; 要檢查下? ?
老師你好!企業(yè)所得稅疑點(diǎn)提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤總額”與利潤表“利潤總額”本年金額不一致,請核實(shí)。這個(gè)但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和利潤綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師 所得稅匯算清繳 利潤表中的 利潤總額下面的 所得稅金額 應(yīng)該填在哪個(gè)附表里面
企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤總額金額是填寫財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表里面的利潤總額的金額?不是凈利潤金額?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅表,里面提示A100000表13行利潤總額18000,和利潤表的利潤總額本期金額-120000不一致,是哪里有問題嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳可彌補(bǔ)金額是全年利潤表里的利潤總額嗎
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報(bào)個(gè)稅人員不一樣有20個(gè),要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時(shí)做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個(gè)低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個(gè)低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個(gè)科目?
我們收到一個(gè)自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個(gè)稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個(gè)799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調(diào)研,市場開發(fā),我公司給對(duì)方開票,需要開什么票項(xiàng)目,營業(yè)執(zhí)照增什么項(xiàng)目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
我知道了,是稅金及附加這行沒填,就跟利潤表不一致。A106000表有彌補(bǔ)虧損自己生成的吧。
你好 ;? 那你就去填寫好;? 去補(bǔ)寫下??
職工福利費(fèi)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額一樣嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是一樣吧
老師A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第20行政府補(bǔ)助利得3000,這個(gè)利得還要在哪個(gè)表做調(diào)整嗎?
你好1.對(duì)的; 你按照支付的金額;? ?一樣的金額 ;2. 你做科目 記入 營業(yè)外收入科目; 就要就收入明細(xì)表去的?