你好,去年多記收入,今年3月紅沖的,匯算清繳需要正常做申報(bào),不需要調(diào)整
老師,去年的發(fā)票今年如果沖紅的話,是不是得調(diào)整去年的報(bào)表?現(xiàn)在都八月份了,還能調(diào)整嗎?匯算清繳早結(jié)束了。
您好老師去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了銷(xiāo)項(xiàng)稅正確在匯算清繳中如何調(diào)整今年還需要調(diào)整賬目嗎
去年的收入今年沖回了,匯算清繳如何調(diào)整?
匯算清繳之前由于跨年紅沖發(fā)票導(dǎo)致去年收入多記了,匯算清繳如何調(diào)整收入?
去年多記收入,今年3月紅沖的,匯算清繳如何調(diào)整了,具體在哪里填寫(xiě)了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不能不做調(diào)整哇,稅局退稅了,還提供資料了
你好,這個(gè)是正常的紅沖,不需要做調(diào)整啊?
但是去年收入多記了,多交所得稅了呀
不需要調(diào)減嗎?
你好,是賬務(wù)處理錯(cuò)誤,還是正常的銷(xiāo)售退回了??
賬務(wù)處理錯(cuò)誤
你好,那就需要做收入的沖銷(xiāo),然后按沖銷(xiāo)之后的收入填寫(xiě)匯算清繳
在哪填了
你好,在收入明細(xì)表,按調(diào)整之后的收入金額填寫(xiě)
老師那成本多記了也要調(diào)整了哇
你好,成本多記了,就需要沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本