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請問年中建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?

2023-05-18 20:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 20:50

您好,你是不是錄錯(cuò)了,檢查下

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快賬用戶4465 追問 2023-05-18 20:53

沒有呀,是試算平衡才導(dǎo)進(jìn)去的,只不過有個(gè)以前年度損益調(diào)整,我把它加到未分配利潤里去了,因?yàn)闆]有這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-05-18 20:58

那這個(gè)沒問題,會(huì)是平的

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您好,你是不是錄錯(cuò)了,檢查下
2023-05-18
你好 需要按照上期的期末數(shù),作為建賬當(dāng)期的期初數(shù)。上期的報(bào)表平了以后,再建中途的賬。 實(shí)在不平,差額計(jì)入未分配利潤
2022-03-08
您好,如果資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,需要更正下,有錄錯(cuò)的
2025-08-19
您好,是錄入期初不平嗎?
2025-07-08
你好 現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎??
2020-12-07
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