您好,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,我問一下,我們是小規(guī)模納稅人,買了手機(jī)贈送給客戶,要怎么入賬呢?
老師好! 小規(guī)模納稅人 購買經(jīng)營設(shè)備,有法人現(xiàn)金墊資購買28000元,那會計分錄改如何記賬?
請問小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物免費(fèi)贈送給客戶,如何做會計分錄?謝謝
小規(guī)模納稅人,購設(shè)備3臺8千元,直接贈送給客戶使用,分錄怎么做
請問小規(guī)模納稅人采購貨物配套贈送給客戶,如何做分錄?屬于視同銷售嗎?是否計提增值稅,謝謝
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報關(guān)單上成交方式是EXW,報關(guān)單雜費(fèi)對應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計金額就行了?
老師好!請教:主營業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級科目 裝卸費(fèi)
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營民宿的,也有租用村里的草原,用作露營場所。平時旅客過來旅游,或者團(tuán)建,我們會提供住宿,提供餐飲,也提供營地給他們搞活動,請問要怎么開票呢?按什么稅目開票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風(fēng)險 D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請問填報專項(xiàng)扣除的時候,為什么代扣代繳單位沒有購買社保的這個單位呢
老師這個增值稅咋個算了?
您好,可以按采購發(fā)票金額的增值稅
那老師如果我們包工包料給我們的客戶安裝了一個工程,免費(fèi)的,料是我們外購的、人工也是我們請別個公司安裝的,這個情況我又怎么入賬了
您好,那您支付的業(yè)務(wù)是否有發(fā)票?
我們采購要要發(fā)票了的
您好,那您按采購發(fā)票金額計算即可
那我們支付出去的勞務(wù)費(fèi)、我核算我這邊視同銷售的稅金就是勞務(wù)發(fā)票上面的增值稅+材料采購的上面的增值稅?
是的,您的理解非常正確
那這個稅到時候咋個填寫了,并沒有對應(yīng)的收入了
您好,不好意思沒理解
意思季度申報增值稅的時候怎么填寫那張表,因?yàn)椴]有對應(yīng)的增值稅收入
您好,那您只能做未開票收入