需要調(diào)增,但不用交企業(yè)所得稅
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品當年有招待費那么匯算清繳是招待費的部分要調(diào)增交所得稅嗎
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,業(yè)務招待費都是要調(diào)增的嗎?
老師。2023年我們業(yè)務招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
我單位稅務風險提示 2022年其他應付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
老師 合并報表怎么做呢
老師 工商年報中 社保繳費基數(shù)是按照實際繳納工資計算 還是按照社保局劃定的最低繳費基數(shù)計算
老師,更正年報,利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會引起稅務注意?
M級納稅人可以申請所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實際交稅是按1%還是2%?
請問一下申報殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動態(tài)核查給人員買了幾個月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這部分費用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務問到怎么解釋
老師,您好!請問:建設工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務收入。經(jīng)營范圍沒有提到租賃這個業(yè)務
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實繳了,我稅務里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時間填寫公司成立時間嗎?還是什么意思
招待費不是應該調(diào)增不能稅前扣除的嗎為什么不需要交所得稅呢
因為是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免企業(yè)所得稅
也就是說我免得是應納稅所得額的部分是吧
是,免得是應納稅所得額的部分