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老師,出口的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票做退稅勾選的需要填在增值稅納稅申報(bào)表附表二嗎?

2023-05-18 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 14:36

你好,出口的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票做退稅勾選的,是需要填在增值稅納稅申報(bào)表附表二的

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快賬用戶1178 追問 2023-05-18 14:37

是填在26欄和35欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 14:38

你好,26欄和35欄,對(duì)應(yīng)的內(nèi)容是??

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快賬用戶1178 追問 2023-05-18 14:41

26欄是本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣35欄是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票

26欄是本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣35欄是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票
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齊紅老師 解答 2023-05-18 14:42

你好,是填寫在本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次?

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快賬用戶1178 追問 2023-05-18 14:46

但是我這個(gè)不抵扣,是退稅?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 14:47

你好,不抵扣,也是這樣填寫的?

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