是的,是的,是放在這個科目。
老師我想問一下,應(yīng)付職工薪酬,無償提供資產(chǎn)給員工用應(yīng)該先提折舊,然后再分配, 為什么是先寫借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,再寫借應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利,貸累計折舊。 不應(yīng)該是把兩個分錄的先后順序換一下嗎?
老師您好,我想請教一下關(guān)于外購的產(chǎn)品用于員工福利,發(fā)票收到,款項以現(xiàn)金支付,會計分錄是這樣處理嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
4.下列各項中,應(yīng)在“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的有(?。?。 A.無償向職工提供的租賃住房每期應(yīng)支付的租金 B.因與職工解除勞務(wù)關(guān)系給予的補償 C.外商投資企業(yè)從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金 D.企業(yè)墊付給員工的差旅費 【答案】ABC【解析】選項D,墊付給員工的差旅費,屬于企業(yè)的其他應(yīng)收款。老師:不理解 C選項是什么意思?
老師,公司給員工辭職一次性經(jīng)濟補償款,計提時:借:管理費用-福利費10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費10000 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費10000,貸:銀行存款 10000.這樣做的分錄,對嗎
老師你好,我想問下,單位辭退員工付員工補償金里,包含8月份幾天工資和員工應(yīng)承擔(dān)的個人社保部分,我做賬做一起嗎?計提:管理費用-辭退福利,貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利,付款的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利,貸:銀行存款
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?