之前出去借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做相反的
匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊,賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字,實(shí)際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣,一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的,12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的,實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫貸方的金額呢?
老師,去年工資和社保均少計(jì)提一個(gè)月,未入費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬貸方,匯算清繳時(shí)怎么填寫?都已實(shí)際發(fā)放
老師,去年工資和社保均少計(jì)提一個(gè)月,未入費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬貸方,匯算清繳時(shí)怎么填寫?都已實(shí)際發(fā)放
比如10月份發(fā)的工資被退回來的,我借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,重新發(fā)放反方向出,這個(gè)做匯算清繳時(shí)取應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)這個(gè)數(shù)是不是也要計(jì)入
發(fā)的工資被退回來又重新發(fā)放出去,那么這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方又過了一遍,匯算清繳時(shí)貸方累計(jì)數(shù)會(huì)多計(jì)入一遍
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開進(jìn)來1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷售額合計(jì)不等于營(yíng)業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷售額不就是營(yíng)業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫(kù)存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
但是我過得是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
你實(shí)際支付了之后再做這一個(gè)科目不就可以了 按你上面的來做的話,你應(yīng)付職工薪酬就會(huì)增加,你自己算的話,你得單獨(dú)減去了
和貸方累計(jì)發(fā)生額不一致有影響嗎
有 影響你抵扣所得稅的
應(yīng)該怎么辦
你要么就按照我上面寫的,要么你就做應(yīng)付職工薪酬匯算清繳的時(shí)候,你自己再把這個(gè)單獨(dú)的減出來