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老師:上圖中兩個框起來的地方不太理解。金銀首飾,以舊換新,我們是按差價來算增值稅,那部分舊貨要記到原材料,同時收入要用為何不是差價來算?而是要新首飾售價-算出來的增值稅? 第二個,這個消費稅,不應(yīng)該大部分時候是計到稅金及附加嗎?為何這個外購的產(chǎn)品涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出時,這個消費稅要計到應(yīng)付職工薪酬中去?

老師:上圖中兩個框起來的地方不太理解。金銀首飾,以舊換新,我們是按差價來算增值稅,那部分舊貨要記到原材料,同時收入要用為何不是差價來算?而是要新首飾售價-算出來的增值稅?
第二個,這個消費稅,不應(yīng)該大部分時候是計到稅金及附加嗎?為何這個外購的產(chǎn)品涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出時,這個消費稅要計到應(yīng)付職工薪酬中去?
2023-05-17 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 18:08

第一個地方,增值稅是按實際收入的,但是會計收入是按正常售價來確認的

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齊紅老師 解答 2023-05-17 18:10

第二個地方,正常銷售的,消費稅才計入稅金及附加,因為收入里面包含消費稅了,但是這道題會計上不視同銷售,沒確認收入,庫存商品20000里不包含消費稅,所以直接計入應(yīng)付職工薪酬就可以

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快賬用戶7215 追問 2023-05-17 18:28

沒太懂的是,正常銷售里收入是含 了消費稅,那為何還要另外計到稅金及附加?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:25

因為它是一項費用,需要單獨確認

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第一個地方,增值稅是按實際收入的,但是會計收入是按正常售價來確認的
2023-05-17
同學(xué),你好 我需要計算下
2023-07-19
你好!你們具體是什么行業(yè)?贈送的條件是什么?消費時有限制嗎?
2021-06-23
同學(xué)你好 題目已收到 正在解答 稍等?
2022-10-31
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-02
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