你好,可以的,可以這樣子做。
老師,麻煩問下,我是小微企業(yè),普通發(fā)票,我20年10月份暫估的材料和人工費(fèi)用,跨年21年1月份收到發(fā)票。可以直接把發(fā)票放到20年10月份后邊嗎?
去年12月份的發(fā)票1月份才拿到,12月貨未暫估,進(jìn)的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入賬,怎么做分錄
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
上年12月份開的成本類發(fā)票,由于種種原因上年沒有入賬,今年2,3月份可以入賬嗎?
1月份收到上年12月份的10萬原材料發(fā)票,上年度沒有暫估,可以直接入賬算今年的嗎?
老師,2021年付出去2筆車輛評估費(fèi)無發(fā)票,請問平賬的話記營業(yè)外支出,摘要記清理往來科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報稅 只學(xué)報增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請問 A 股 東個稅申報怎么繳? 2.以實收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價又是什么意思?
老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問,請問報個稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資報個稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計入管理費(fèi)用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個公司收進(jìn)來就付出了這種情況,可以如實和稅務(wù)局說嘛?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個人打款過來的收入但是開了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個國補(bǔ)票啥意思都要開發(fā)票
老師,要是幾百的費(fèi)用也可以這樣做嗎?
開票日期都是上年12月份的
,是這樣子的,如果說被查到了,肯定是不可以??隙〞屇阕鲆郧澳甓葥p益調(diào)整。
老師的意思是,費(fèi)用跨年度不可以,原材料可以
因為原材料是在今年用的
你好,是的,就是這個意思。