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Q

1月份收到上年12月份的10萬原材料發(fā)票,上年度沒有暫估,可以直接入賬算今年的嗎?

2023-05-17 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 16:45

你好,可以的,可以這樣子做。

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快賬用戶9104 追問 2023-05-17 16:47

老師,要是幾百的費(fèi)用也可以這樣做嗎?

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快賬用戶9104 追問 2023-05-17 16:49

開票日期都是上年12月份的

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齊紅老師 解答 2023-05-17 16:55

,是這樣子的,如果說被查到了,肯定是不可以??隙〞屇阕鲆郧澳甓葥p益調(diào)整。

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快賬用戶9104 追問 2023-05-17 17:01

老師的意思是,費(fèi)用跨年度不可以,原材料可以

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快賬用戶9104 追問 2023-05-17 17:02

因為原材料是在今年用的

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齊紅老師 解答 2023-05-17 17:09

你好,是的,就是這個意思。

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你好,可以的,可以這樣子做。
2023-05-17
你好,是的,是這樣的。
2022-01-15
1.?假設(shè) 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認(rèn)原材料的實際金額與暫估金額相同,可以直接沖銷暫估記錄: - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料 2.?如果 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認(rèn)原材料的實際金額與暫估金額不同,則需要對暫估記錄進(jìn)行調(diào)整: - 借:原材料(實際金額與暫估金額的差異) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(實際金額與暫估金額的差異) - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料(暫估金額) 3.?如果 2024 年 1 月份仍然沒有收到原材料發(fā)票,可以繼續(xù)暫估原材料的成本: - 借:原材料(暫估金額) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(暫估金額)
2024-02-04
建議只對差額進(jìn)行調(diào)整記賬
2021-04-15
你好,可以的,借原材料貸銀行存款需要看一下,你之前做了入庫嗎?領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2021-07-12
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