你好,只要不大于你的收入都可以的。

請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)異地項(xiàng)目預(yù)交企業(yè)所得稅,可不可以扣除支付分包方的款項(xiàng)? 在什么節(jié)點(diǎn)預(yù)交,每次給甲方開(kāi)票后預(yù)交還是按征期季度預(yù)交?
老師好,我們是總承包方,把工程分包出去了,只收取稅金和管理費(fèi),那每個(gè)月怎么填寫增值稅扣出發(fā)包的那個(gè)數(shù)呢?這個(gè)數(shù)從哪里知道呢?雖然合同有總的分包額,但是勞務(wù)分包是一個(gè)總合同,然后分次撥款給他們
新項(xiàng)目工程,在外地預(yù)交稅款時(shí)是不是可以扣除分包的開(kāi)票金額?那這個(gè)扣除的是不是在經(jīng)營(yíng)地最后還是會(huì)要交這分包已抵扣的稅款?我不是很明白這個(gè)扣除的分包開(kāi)票金額。
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時(shí)給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時(shí)沒(méi)有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個(gè)分包稅款可以在后面開(kāi)票時(shí)扣除嗎?
老師項(xiàng)目對(duì)于預(yù)交我是這么理解的 老師這個(gè)意思; 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款,都不會(huì)最終影響這個(gè)項(xiàng)目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點(diǎn)、次月在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候,少預(yù)交的部分也要交的 我理解對(duì)嗎。
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


對(duì)方給你開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)了多少。
收到的發(fā)票分包出去的已經(jīng)很多了,這次開(kāi)票幾十萬(wàn)出去,不知道分包抵扣的填多少金額,異地繳稅的
你好,那你已經(jīng)抵扣了多少,收到了多少發(fā)票?你看下這個(gè)差額大于不大于你這次開(kāi)出去的發(fā)票,如果大于的話,你填寫這一次開(kāi)出去的發(fā)票。
還沒(méi)抵扣的,以前都沒(méi)有去預(yù)交稅款
收到的發(fā)票都在主管稅務(wù)機(jī)構(gòu)抵扣進(jìn)項(xiàng)了,沒(méi)有抵扣異地分包的金額
你現(xiàn)在還不明白嗎?你開(kāi)發(fā)票多少,分包寫多少
比如開(kāi)票38萬(wàn),扣除金額寫38萬(wàn)嗎,我不知道的是扣除金額那里不敢亂寫
扣除那里填寫380,000這里怎么能是亂寫?
那扣除哪里不知道填寫多少金額呢
那你現(xiàn)在知道了嗎?現(xiàn)在還不知道嗎?不知道的話,我告訴你38萬(wàn)。
為何是38萬(wàn)呢
超過(guò)38萬(wàn)的不合理,因?yàn)槌杀静荒艽笥谑杖搿?
低于38萬(wàn),你們單位多交了稅款。
那外一可以扣除的沒(méi)有38萬(wàn)呢,需要統(tǒng)計(jì)一下開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票嗎,是不是又可以抵扣異地預(yù)交稅款,還可以抵扣主管稅務(wù)局的增值稅呢
你好,只要你的發(fā)票大于這個(gè)38萬(wàn)就行,不用非得一張發(fā)票。
需要用表格統(tǒng)計(jì)抵扣的嗎,可以抵扣這個(gè)只能是工程服務(wù)嗎,項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)開(kāi)具來(lái)的發(fā)票不可以抵扣異地預(yù)交稅款嗎
有沒(méi)有表格都可以的,你自己記錄也行