你好,請你把計算式完整發(fā)一下看看
甲公司于2020年1月1日從建行借入三年期借款1200萬元用于生產(chǎn)線工程建設,年利率8%,利息按年支付。其他有關資料如下: (1)工程于2020年1月1日開工,甲公司于2020年1月1日支付給建筑豪包商乙公司300萬元;2020年1月1日至3月末,該借款閑置的資金取得的存款利息收入為4萬元。 (2) 2020年4月1日工程因糾紛停工,直到7月1日繼續(xù)施工。第二季度取得的該筆借款閑置資金存款利息收入為4萬元。 (3) 2020年7月1日又支付工程款400萬元。第三季度,甲公司用該借款的閑置資金300萬元購入交易性證券,獲得投資收益9萬元,已存入銀行。 (4) 10月1日甲公司支付工程進度款500萬元。 (5)至2020年末該工程尚未完工。 問題: (1)判斷專門借款在2020年的資本化期間。 (2)按季計算2020年與工程有關的利息、利息資本化金額,并進行賬務處理。 麻煩老師了
2、2019年4月1日,甲公司開始建造一項工程,該工程支出合計為1,300,000元,其中,2019年4月1日支出500,000元,2019年10月1日支出300,000元,2020年1月1日支出500,000元。該工程資金來源于下列兩筆:(1)2019年4月1日從銀行取得一筆專門借款,金額為1,000,000元,期限3年,利率為6%,利息于每年4月1日支付。未使用借款部分的存款月利率為0.03%。(2)2019年1月1日從銀行取得一筆一般借款,金額為2,000,000元,期限2年,利率為7%,利息于每年1月1日支付。該工程與2020年12月31日達到預定可使用狀態(tài),其中2020年3月1日至2020年7月1日該工程由于合同糾紛停工4個月。要求:計算甲公司與該工程有關的專門借款利息資本化的金額。這個專門借款資本化期間的應付利息不應該是1000000×6%×11÷12+1000000×6%×6÷12嗎?2019年4月一號到2020年3月一號,11個月再加上2020年7月一號到2020年12月31號,6個月
老師 這題有點不理解 第一筆借款500元 不是2020年7月1日借的嗎? 那算閑置借款。不是應該(2000-500)*0.5%*6 嗎。為什么乘以4
老師,專門借款計算資本化的利息思路是什么,每次跟一般借款那個混淆在一起,同樣都是有分段的資產(chǎn)支出,可是就是不知道資本化應該如何計算 20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年。年利率為7%(與實際利率相同)。借款利息按年支付,20×7年4月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日。甲公司使用專門借款分別支付工程進度款2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預計可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應預計資本化的利息金額是()。 這題目看了就只知道專門借款利息350,然后那些工程進度不知道有什么用,收益知道得減去,其他都不會
興建一棟辦公樓 專門借款有兩筆 1.1 號 借款 2000 萬 7.1 號借款 2000 萬 1.1 號支出 1500 萬 7.1 號支出 4000 萬 前面的1500 萬不是占用了 6 個月嗎 500 萬閑置 6 個月 7.1 號剩余 500 萬和剩余 2000 萬占用下半年 6 個月 為什么題目的解析是說借款已經(jīng)是全部花完了本年,第一個兩千萬要算占用一年
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎