尊敬的學員您好!所以主要是因為什么原因呢?按道理來說應該不止一項的哦
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補休,然后現在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據,只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數,在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現,這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產經營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業(yè)務員嫌太麻煩!也不合理!
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發(fā)票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,研發(fā)費用加計扣除明細表中,費用的歸集只有人員人工,主要軟件技術維護和開發(fā) 現在稅務局讓寫情況說明為什么只有一項,大概要怎么寫,麻煩各位老師指點一二,謝謝。
張先生系我國某單位員工,2021年12月份的收入情況如下: (1)每月應稅工資收入(不含按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費和住房公積金)為5400元,截至11月已預繳個人所得稅稅款132元。(2)向 A 企業(yè)轉讓一項非專利技術的使用權,成交價格為10000元。 (3)因檢舉、揭發(fā)某人違法犯罪行為,獲得政府部門頒發(fā)獎金1000元。(4)為 B 公司做軟件設計,報酬20000元;領取前,通過民政局捐給某敬老院10000元。 (5)參與電視臺舉辦的有獎競猜活動,獲得獎品價值2000元。 (6)取得省政府頒發(fā)的科技獎5000元。 (7)因購房領取原提存的住房公積金25000元。假定全年除工資外無其他收入,也無其他扣除項。要求: (1)根據上述資料,分析上述收入中,哪些需繳納個人所得稅,哪些不需繳納個人所得稅。(2)計算各支付單位應扣繳的個人所得稅額,并說明應在什么時間內解繳稅款。 (3)計算年終綜合所得匯算清繳應退(補)稅額。
母公司采購員為子公司采購的東西可以在子公司報銷嗎
老師,幫忙看下我發(fā)的這個圖片上,這個商品代碼顯示的是征稅商品對吧,我是出口型商貿公司,本月報關單上出口的有個這樣的商品,其他商品都是免稅,這個征稅商品供應商本月給我們開的是13%專用發(fā)票,其他商品開進來的都是普票,下個月初報稅時,是不是這個征稅商品就用取得的進項發(fā)票抵扣,抵減這個商品的應交稅,其他商品取得的普票只入成本,剛入職,沒有做過,下面有圖片
老師,營業(yè)執(zhí)照有出口字樣,現在單一窗口備案完了,口岸卡辦完了,是不是就能做出口業(yè)務了還需要其他的嗎
老師,請問如果內外帳都同一個會計做,說明什么?
老師您好,我們的員工年收入未超過12萬,也不需要補稅,每個月申報個稅時沒有做專項附加扣除,每個月也交了個稅,該交的個稅都交了呃,需要做個人所得稅匯算清繳嗎?不做會怎樣?
您好,銷售費用中的商品維修費費在匯算清繳時需要調整嗎?
出口貨物到底是依報關單上的名稱,數量單位開進項票,還是開了進項票,出口報關單按進項票的名稱數量單位開報關單
老師,匯算清繳填報數據是怎么取數的?取的是科目匯總表的借方還是貸方數據?
您好,匯算清繳時期間費用調整表里面招待費是取自管理費用ˉ招待費嗎?(自動帶出嗎),那么銷售費用里面的招待費不就取漏了?
那個我這邊制造業(yè)公司已成立 后續(xù)要成立一家電子商務公司 目前還沒成立 已經采購貨物 現在要簽署物流協(xié)議 能先制造業(yè)墊付嗎 到時候再和電子商務公司結算
是否有折舊,攤銷沒有計入?還有管理費用跟研發(fā)有關的沒有歸集到? 如果真實情況就是只有軟件技術維護和開發(fā),就按實際的寫,可以說是目前階段沒有新研發(fā)投入,把跟自己項目的情況大致說明一下。盡可能寫多點,詳細點,如果是真實的應該問題不大