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您好老師,為什么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填了職工薪金和累計(jì)折舊這兩個(gè)表,變成納稅調(diào)增了呢?

2023-05-15 17:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 17:01

需要填稅收金額欄,不然,默認(rèn)就是不能稅前扣除

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需要填稅收金額欄,不然,默認(rèn)就是不能稅前扣除
2023-05-15
你好,你是不是忘記填稅收金額了
2024-05-22
您好!應(yīng)該是你計(jì)提數(shù)和實(shí)際發(fā)放金額不一致哦
2022-04-25
一、對(duì)于福利費(fèi),按職工薪酬的14%的比例下列支,就不存在調(diào)增。 二、至于職工教育經(jīng)費(fèi),可以按職工薪酬的8%的比例下,在稅前列支。超支部分可以在以后年度的三年內(nèi)在稅前列支。
2023-07-12
你好同學(xué),那就說(shuō)明你本年是沒(méi)有折舊的,沒(méi)有折舊的話,你就需要,嗯減少你的損益類科目,因?yàn)樵奂w折舊的話,一般是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,是不是那說(shuō)明管理費(fèi)用就少了,那其實(shí)你可以可以這樣,你把那個(gè)資產(chǎn)折舊表你那你直接填零就可以呀。
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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