對的,是的,再分配之前。
利潤分配是在結(jié)轉(zhuǎn)本年損益之后再分配還是之前?
如果年末本年利潤是借方,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,未分配利潤是負(fù)數(shù),還需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嗎
年終結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不,如果盈余那就借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤對嗎
公司注銷需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話未分配利潤分配是在結(jié)轉(zhuǎn)之后還是之前呢?
之前幾年本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在12月份可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
離職公司后,公司還一直給個(gè)人報(bào)虛假工資,導(dǎo)致個(gè)人所得稅增加,該怎么辦
老師,你看我的想法可對,在2024.12月7報(bào)表基礎(chǔ)上,依據(jù)2025年利潤表進(jìn)行推算資產(chǎn)負(fù)債表變動數(shù)據(jù),如
老師,民宿員工一起買菜煮飯吃,費(fèi)用入賬借管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
行內(nèi)公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)帳,如何出科目
老師,干了一個(gè)月是算工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬
老師,我們公司舉行客戶抽獎活動,特等獎設(shè)置一輛車,這個(gè)車贈予客戶需要交什么稅費(fèi)
實(shí)收資本需要二級科目嗎?
請問老師出口貨物預(yù)收貨款在5月30日,6月2號出口報(bào)關(guān)單,發(fā)票日期是4月10,確認(rèn)收入請問在幾月
個(gè)人投資香港公司,香港公司投資大陸公司,后大陸公司投資分紅給香港公司再分給個(gè)人,整個(gè)環(huán)節(jié)都需要交什么稅,繳稅比例是多少
老師,請問建筑物能用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊嗎
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老師,具體分錄怎么做呢?
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
我們公司注銷先注銷了基本戶,目前銀行存款的余額為0,現(xiàn)在上面上還有實(shí)收資本和未分配利潤,這兩個(gè)進(jìn)行賬務(wù)處理之后賬面上的銀行存款還有余額,但實(shí)際銀行存款沒有余額,我想問下,賬面上的銀行存款如何進(jìn)行處理呢?
借實(shí)收資本 貸銀行存款 看下有余額的嗎
借實(shí)收資本 貸銀行存款 這一部分我按照賬面上進(jìn)行沖的話,實(shí)收資本為0了,但是還有銀行存款余額
那你就沖未分配利潤,這個(gè)錢實(shí)際是轉(zhuǎn)給了誰?
轉(zhuǎn)給了法人
你好,那就是做他的分紅,他是你單位的股東吧
是我們單位股東呢
怎么做分紅???
賬面上處理完實(shí)收資本和未分配利潤后,賬面上的銀行存款還剩下幾百塊,但是實(shí)際銀行存款注銷的時(shí)候全部打給了法人,賬面上剩下的幾百塊如何處理ya
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)利 借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
老師,這個(gè)不是未分配利潤處理的分錄嗎?
是 分紅的 這個(gè)就是分紅的。
老師,我現(xiàn)在是賬面上的銀行存款余額,未分配利潤清0了,
你好,未分配利潤沒有了,銀行放款有,那還有哪個(gè)科目有余額?必須還有另一個(gè)科目有余額的,要不你的借貸不平。左右不平衡的。
我想問下這個(gè)銀行存款余額怎么辦? 但是實(shí)際上的銀行存款注銷的時(shí)候又一次性全部打給了法人,實(shí)際上的銀行存款是沒有余額的就賬面上有余額
那你的賬上其他的科目還有余額嗎? 因?yàn)樗仨毩硗饪颇坑杏囝~,要不你的資產(chǎn)負(fù)債不平衡,這個(gè)理解嗎?你只有貨幣資金,銀行還款有余額,其他的沒有余額,你這個(gè)資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益啊。