同學(xué)您好,A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

老師您好,其他應(yīng)收款由于對(duì)方公司注銷無(wú)法收回,計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還用調(diào)增嗎?
22年計(jì)提應(yīng)收賬款5%的壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失5960.貸壞賬準(zhǔn)備5960.企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增5960元嗎?
老師,其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該填在哪里呀?
老師,其他應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在哪里調(diào)增呀?
計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,只是計(jì)提,并沒有發(fā)生壞賬,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要不要填表?
購(gòu)賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購(gòu)賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
沒有開票,但銀行有流水 能零申報(bào)嗎
老師 國(guó)家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬(wàn),沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?


二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))