同學您好,同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的
考試,2021年匯算清繳我納稅調增后需要補繳20萬元稅費,那么2022年財務報表是不是需要調整年初利潤?
匯算清繳調增了成本,本來應該退稅的現(xiàn)在補稅,那么年度財務報表是否需要修改成本讓利潤總額和匯算清繳調增后的一致?那樣會和去年4季度報表不一致了,會被查嗎
我做了年度匯算清繳調增,但是調增后并不需要補稅,也不需要退稅,那應該如何做憑證啊
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務招待費納稅調增了40000,2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調整報表呢?
匯算清繳時的調增調減都不需要,在賬上做憑證嗎?調表不調賬,那如果是成本之前虛高了
老師7月份做工資表計提2人社保其他應付款1438.42 8月份實際支付了3人社保費用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報個人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個員工交了 靈活就業(yè) 他要領補助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領補助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個點建筑服務票,與此同時,我收了90萬的建筑服務普票,這個可以抵嗎?
我司給車行的贊助費用是有尾數(shù),比如“95628.48,請問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進來是115500萬,加1%賣出去, 計算1,115500*1.01=116655 計算2,115500/0.99=116666.6667 那種計算正確,算起還是有點差異?
汽修廠的收入要到下個季度開票,可是成本這個季度用了很多怎么做賬呀
不做的話我怎么調增未分配利潤呢?
我調增了5萬,有2萬沖預提費用了,那剩余3萬怎么處理啊
同學您好,同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表
那就是我只沖回2萬的預提可以了對吧?
同學您好,是的沒錯, 是這樣的